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2025-03-26 03:15
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
3月25日,比亚迪发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为7771.02亿元,同比增长29.02%;归母净利润为402.54亿元,同比增长34%;扣非归母净利润为369.83亿元,同比增长29.94%;基本每股收益13.84元/股。
公司自2011年6月上市以来,已经现金分红10次,累计已实施现金分红为157.81亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利39.74元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对比亚迪2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为7771.02亿元,同比增长29.02%;净利润为415.88亿元,同比增长32.68%;经营活动净现金流为1334.54亿元,同比下降21.37%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为445.86%,80.72%,34%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | 166.22亿 | 300.41亿 | 402.54亿 |
归母净利润增速 | 445.86% | 80.72% | 34% |
• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为1146.42%,82.01%,29.94%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | 156.38亿 | 284.62亿 | 369.83亿 |
扣非归母利润增速 | 1146.42% | 82.01% | 29.94% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动29.02%,销售费用同比变动56.7%,销售费用与营业收入变动差异较大。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 4240.61亿 | 6023.15亿 | 7771.02亿 |
销售费用(元) | 150.61亿 | 252.11亿 | 240.85亿 |
营业收入增速 | 96.2% | 42.04% | 29.02% |
销售费用增速 | 147.64% | 67.4% | 56.7% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长32.35%,营业成本同比增长27.66%,存货增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
存货较期初增速 | 82.46% | 10.83% | 32.35% |
营业成本增速 | 87.14% | 36.59% | 27.66% |
• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长32.35%,营业收入同比增长29.02%,存货增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
存货较期初增速 | 82.46% | 10.83% | 32.35% |
营业收入增速 | 96.2% | 42.04% | 29.02% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长29.02%,经营活动净现金流同比下降21.37%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 4240.61亿 | 6023.15亿 | 7771.02亿 |
经营活动净现金流(元) | 1408.38亿 | 1697.25亿 | 1334.54亿 |
营业收入增速 | 96.2% | 42.04% | 29.02% |
经营活动净现金流增速 | 115.13% | 20.51% | -21.37% |
• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为7.95、5.41、3.21,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | 1408.38亿 | 1697.25亿 | 1334.54亿 |
净利润(元) | 177.13亿 | 313.44亿 | 415.88亿 |
经营活动净现金流/净利润 | 7.95 | 5.41 | 3.21 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为19.44%,同比增长4.61%;净利率为5.35%,同比增长2.84%;净资产收益率(加权)为26.05%,同比增长6.76%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期20.21%下降至19.44%,销售净利率由去年同期5.2%增长至5.35%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 17.04% | 20.21% | 19.44% |
销售净利率 | 4.18% | 5.2% | 5.35% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为74.64%,同比下降4.14%;流动比率为0.75,速动比率为0.51;总债务为329.68亿元,其中短期债务为247.1亿元,短期债务占总债务比为74.95%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.43、0.32、0.29,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
现金比率 | 0.43 | 0.32 | 0.29 |
• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.42、0.37、0.27,持续下降。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
经营活动净现金流(元) | 431.85亿 | 819.71亿 | 141.78亿 |
流动负债(元) | 2179.3亿 | 4036.9亿 | 4527.43亿 |
经营活动净现金流/流动负债 | 0.2 | 0.2 | 0.03 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为39.7亿元,较期初变动率为79.38%。
项目 | 20231231 |
期初预付账款(元) | 22.15亿 |
本期预付账款(元) | 39.74亿 |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长79.38%,营业成本同比增长27.66%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款较期初增速 | 303.79% | -73.06% | 79.38% |
营业成本增速 | 87.14% | 36.59% | 27.66% |
• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为36.2亿元,较期初变动率为31.11%。
项目 | 20231231 |
期初其他应收款(元) | 27.58亿 |
本期其他应收款(元) | 36.16亿 |
• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.79%、0.91%、0.98%,持续上涨。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
其他应收款(元) | 19.1亿 | 27.58亿 | 36.16亿 |
流动资产(元) | 2408.04亿 | 3021.21亿 | 3705.72亿 |
其他应收款/流动资产 | 0.79% | 0.91% | 0.98% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为12.52,同比增长4.63%;存货周转率为6.15,同比增长4.52%;总资产周转率为1.06,同比增长3.49%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为225.4亿元,较期初增长47.55%。
项目 | 20231231 |
期初其他非流动资产(元) | 152.74亿 |
本期其他非流动资产(元) | 225.36亿 |
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为240.9亿元,同比增长56.7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售费用(元) | 150.61亿 | 252.11亿 | 240.85亿 |
销售费用增速 | 147.64% | 67.4% | 56.7% |
• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为186.4亿元,同比增长38.5%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
管理费用(元) | 100.07亿 | 134.62亿 | 186.45亿 |
管理费用增速 | 75.25% | 34.52% | 38.5% |
• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长38.5%,营业收入同比增长29.02%,管理费用增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入增速 | 96.2% | 42.04% | 29.02% |
管理费用增速 | 75.25% | 34.52% | 38.5% |
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